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Preparación de Datos |
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¿ Qué necesitamos para realizar la liquidación de PROFESIONALES ?
En primer lugar debemos preparar los datos necesarios para que el programa realice automáticamente la liquidación, así que debemos preparar antes los siguientes ficheros :
1 - Fichero de Profesionales. Debemos tener indicados los siguientes datos.
Fijo Mensual - Importe fijo mensual que percibirá el profesional cuando realicemos una liquidación que corresponda con un mes completo.
Tipo de Profesional. Fundamental para el paso que daremos más adelante. Puede ser uno de los siguientes :
Profesionales - Profesionales contratados por la Clínica.
Externo - Profesionales externos que colaboran ocasionalmente con la clínica: Anestesista, ATS, etc.
Gastos - Este en este tipo de cuenta podríamos incluir: Material de Quirófano, Alquiler de Quirófano, etc...
2 - Fichero de Servicios - Al igual que en la liquidación de Referidos, es el paso más complejo de preparar, puesto que requiere de una programación especial tanto para realizar el cálculo a liquidar como para definir los profesionales que intervienen en el servicio.
Primeramente definimos cómo vamos a agrupar los servicios en el resumen de la liquidación de profesionales. Para ello introducimos el grupo al que pertenece el servicio en el campo Texto para Grupos (Liq.Prof). Esto nos permite agrupar el resumen de la liquidación obteniendo resultados globales.
La más fundamental de las asignaciones es definir si el servicio es de Quirófano, para lo cual marcaremos la casilla de Quirófano cuando así se trate. Realmente marcaremos con esta casilla todos los servicios que requieran una liquidación de varios profesionales ó en la que intervengan varios, se realicen ó no físicamente en el quirófano.
2.1 - Cuando el servicio NO es de quirófano
Al igual que hicimos con la liquidación de referidos, en Datos para liquidación de Profesionales rellenaremos la fórmula que usará el programa para realizar el cálculo (Ver Anexos: Fórmulas y Estructuras de Control). Es importante que la fórmula programada siempre realice un comando return N, donde N será un valor (calculado ó fijo) que asignará a la liquidación de ese servicio.
2.2 - Cuando el servicio SI es de quirófano
En este caso tendremos que realizar un paso previo, que es la definición de todos los profesionales que intervienen para la realización del servicio. Para ello pulsamos en el botón Baremos y en el submenú que nos aparece seleccionamos Plantilla de Quirófano (no aparecerá si no está marcada la casilla de Quirófano), lo cual nos lleva a la siguiente pantalla :

En el ejemplo ya tenemos definidos los profesionales que intervienen en el servicio.
Si deseamos borrar alguno de ellos, pulsamos sobre el botón situado a la derecha de cada uno de ellos (
).
Si deseamos modificarlo, haremos doble-click sobre la línea del Tipo de Profesional.
Para añadir un nuevo profesional, pulsamos el botón Nuevo.
En los dos últimos casos, se abre una nueva pantalla para la definición de los datos del profesional, que en cualquier momento podemos cancelar con la tecla Esc ó pulsando el botón Salir.

A partir de este momento, definimos los datos de la liquidación del profesional de la siguiente manera :
Tipo de Asociación. Ahora tenemos que indicarle qué tipo de profesional será el que asume la función que estamos definiendo (Ya en la tabla de Profesionales le dijimos cada profesional de qué tipo era). Puede ser uno de los siguientes :
Profesionales - La función en curso la realizará un profesional contratado por la Clínica.
Externo - La función la realizará un profesional externo que colabora ocasionalmente con la clínica: Anestesista, ATS, etc.
Gastos - La función es meramente de contabilizar / liquidar gastos. Este en este tipo de cuenta podríamos incluir: Material de Quirófano, Alquiler de Quirófano, etc...
Profesional Predeterminado. Indica el profesional que normalmente asume esta función en la realización del servicio.
Datos para liquidación de Profesionales. Fórmula que usará el programa para realizar el cálculo (Ver Anexos: Fórmulas y Estructuras de Control). Es importante que la fórmula programada siempre realice un comando return N, donde N será un valor (calculado ó fijo) que asignará a la liquidación de ese servicio.